2024年度
点点彩票app下载安装最新版
部门决算
目录
第一部分 点点彩票app下载安装最新版概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
点点彩票app下载安装最新版概况
部门职责
(一)负责统筹推进数字蒸湘、数字政府、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全区大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城区建设,提出电子政务、智慧城区建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。
(二)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设,研究提出培育数据要素市场的政策建议,指导数据要素市场建设。指导数据交易场所建设发展。
(三)组织拟订有关数据基础设施布局规划,协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。
(四)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,组织推动公共数据资源开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全区数据领域合作。
(五)统筹推进数字经济发展,协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合。
(六)协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。
(七)负责拟订相关数据安全政策并组织实施。承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、行政审批服务工作中的数据安全职责。
(八)协同区委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
(九)统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。统筹全区"互联网+监管"系统应用和管理工作。
(十)负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用,协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设,监督管理区级信息系统和数据库安全工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
(十一)推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务场所标准化规范化便利化建设。
(十二)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
(十三)负责维护营商政务环境。协调、推进全区行政效能工作。
(十四)统筹规划、监督考核全区政府系统网站。推进、指导、协调、监督全区政务新媒体工作。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。蒸湘区数据局内设机构包括:1、蒸湘区数据局本级。2、蒸湘区政务服务中心。
(二)决算单位构成。蒸湘区数据局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:蒸湘区数据局本级,无下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
(相关决算公开表见附件)
第三部分
2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计221.92万元。与上年相比,减少60.54万元,减少21.43%,主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计221.92万元,其中:财政拨款收入221.92万元,占100%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计221.92万元,其中:基本支出110.36万元,占49.73%;项目支出111.56万元,占50.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计221.92万元,与上年相比,减少60.54万元,减少21.43%,主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出221.92万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少60.54万元,减少21.43%,主要是因为项目经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出221.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出221.92万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;
(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)
(三)财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为233.63万元,支出决算数为221.92万元,完成年初预算的95%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为147.98万元,支出决算为147.85万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于(小于)年初预算数的主要原因是:调整及结余。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为13.51万元,支出决算为10.91元,完成年初预算的88.15%,决算数小于(小于)年初预算数的主要原因是:调整及结余。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。
年初预算为72.15万元,支出决算为63.16万元,完成年初预算的87.54%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:调整及结余。
4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:调整及结余。
5、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:调整及结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出110.36万元,其中:
人员经费101.42万元,占基本支出的91.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费8.94万元,占基本支出的8.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
活动支出0万元,主要用于无活动。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、(类)(款)(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出8.94万元,比上年决算数减少5.66万元,减少38.77%。主要原因是:项目经费调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人,内容为无;举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
重点工作任务完成:围绕中心工作和领导批示,组织开展政务服务和政务公开工作;
绩效管理方面:按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评;
2、履职效益方面:政务服务和政务公开质量不断提高,宣传效果持续提升;
3、满意度情况:群众满意度高,无不满意反馈。
(二)存在的问题及原因分析
1、绩效管理理念不够深入。部分部门对绩效管理仍重视不够、认识不深,单位内部业务和财务部门沟通不顺畅,工作脱节。绩效管理主体责任不清,工作落实比较欠缺。
2、绩效目标管理有待提质。一是部分业务主管部门对项目决策前期准备不充分:二是未对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标:三是在资金分配过程中,申报项目未设定合理的绩效目标及指标。